2015年部门决算公开相关信息
06.09.2016 19:01
本文来源: 社科院
2015年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表 | ||
公开09表 | ||
编制单位:山西省社会科学院 | 单位:元 | |
项 目 | 2015年决算数 | 备 注 |
(一)合 计 | 308922.82 | |
因公出国(境)费用 | ||
公务接待费 | 9088.5 | |
公务用车费 | 299834.32 | |
其中:公务用车运行维护费 | 299834.32 | |
公务用车购置 | ||
(二)相关统计数 | ||
1.因公出国(境)团组数(个) | ||
2.因公出国(境)人次数(人) | ||
3.公务用车购置数(辆) | ||
4.公务用车保有量(辆) | 4 | |
5.国内公务接待批次(个) | 6 | |
6.国内公务接待人次(人) | 26 | |
7.国(境)外公务接待批次(个) | ||
8.国(境)外公务接待人次(人) |
2015年部门决算公开相关信息统计表 | |||
公开08表 | |||
编制单位: | 金额:元 | ||
一、政府采购情况 | |||
项目 | 行次 | 采购预算 | 采购金额 |
合计 | 1 | ||
货物 | 2 | ||
工程 | 3 | ||
服务 | 4 | ||
二、机关运行经费 | |||
项目 | 统计数 | ||
(一)行政单位 | 5 | ||
(二)参照公务员法管理事业单位 | 6 | ||
三、国有资产占用情况 | |||
(一)车辆数合计(辆) | 7 | 4 | |
1.部级领导干部用车 | 8 | ||
2.一般公务用车 | 9 | 4 | |
3.一般执法执勤用车 | 10 | ||
4.特种专业技术用车 | 11 | ||
5.其他用车 | 12 | ||
(二)单位价值200万元以上大型设备(台、套) | 13 | ||
注:本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。 |
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||||||||||||||||||||
财决01-1表 | ||||||||||||||||||||||||||
编制单位:山西省社会科学院 | 2015年度 | 金额单位:元 | ||||||||||||||||||||||||
收 入 | 支 出 | 支 出 | ||||||||||||||||||||||||
项 目 | 行次 | 年初预算数 | 调整预算数 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 年初预算数 | 调整预算数 | 决算数 | 项目(按支出性质和经济分类) | 行次 | 年初预算数 | 调整预算数 | 决算数 | ||||||||||||
小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |||||||||
栏 次 | 1 | 2 | 3 | 栏 次 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 栏 次 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 32,649,400.00 | 40,788,200.00 | 40,788,200.00 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 60,000.00 | 60,000.00 | 一、基本支出 | 54 | 26,073,400.00 | 26,073,400.00 | 33,312,200.00 | 33,312,200.00 | 31,696,700.00 | 31,696,700.00 | ||||||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 32 | 人员经费 | 55 | 22,302,800.00 | 22,302,800.00 | 29,541,600.00 | 29,541,600.00 | 27,760,767.65 | 27,760,767.65 | |||||||||||||||
3 | 三、国防支出 | 33 | 日常公用经费 | 56 | 3,770,600.00 | 3,770,600.00 | 3,770,600.00 | 3,770,600.00 | 3,935,932.35 | 3,935,932.35 | ||||||||||||||||
4 | 四、公共安全支出 | 34 | 二、项目支出 | 57 | 6,576,000.00 | 6,576,000.00 | 7,476,000.00 | 7,476,000.00 | 6,463,417.56 | 6,463,417.56 | ||||||||||||||||
5 | 五、教育支出 | 35 | 50,000.00 | 50,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 基本建设类项目 | 58 | ||||||||||||||||||
6 | 六、科学技术支出 | 36 | 23,309,300.00 | 23,309,300.00 | 28,779,200.00 | 28,779,200.00 | 25,951,117.56 | 25,951,117.56 | 行政事业类项目 | 59 | 6,576,000.00 | 6,576,000.00 | 7,476,000.00 | 7,476,000.00 | 6,463,417.56 | 6,463,417.56 | ||||||||||
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 37 | 750,000.00 | 750,000.00 | 1,050,000.00 | 1,050,000.00 | 60 | |||||||||||||||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 7,643,300.00 | 7,643,300.00 | 9,363,700.00 | 9,363,700.00 | 9,363,700.00 | 9,363,700.00 | 61 | |||||||||||||||||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 39 | 1,696,800.00 | 1,696,800.00 | 1,785,300.00 | 1,785,300.00 | 1,785,300.00 | 1,785,300.00 | 62 | |||||||||||||||||
10 | 十、节能环保支出 | 40 | 63 | |||||||||||||||||||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 41 | 支出经济分类 | 64 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||
12 | 十二、农林水支出 | 42 | 工资福利支出 | 65 | — | — | — | — | — | — | 16,663,208.28 | 16,663,208.28 | ||||||||||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 43 | 商品和服务支出 | 66 | — | — | — | — | — | — | 9,957,422.91 | 9,957,422.91 | ||||||||||||||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 44 | 对个人和家庭的补助 | 67 | — | — | — | — | — | — | 11,097,559.37 | 11,097,559.37 | ||||||||||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 45 | 对企事业单位的补贴 | 68 | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||
16 | 十六、金融支出 | 46 | 债务利息支出 | 69 | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 47 | 基本建设支出 | 70 | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 48 | 其他资本性支出 | 71 | — | — | — | — | — | — | 441,927.00 | 441,927.00 | ||||||||||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 49 | 其他支出 | 72 | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 73 | |||||||||||||||||||||||
21 | 二十一、其他支出 | 51 | 74 | |||||||||||||||||||||||
22 | 二十二、债务还本支出 | 52 | 75 | |||||||||||||||||||||||
23 | 二十三、债务付息支出 | 53 | 76 | |||||||||||||||||||||||
本年收入合计 | 24 | 32,649,400.00 | 40,788,200.00 | 40,788,200.00 | 本年支出合计 | 77 | 32,649,400.00 | 32,649,400.00 | 40,788,200.00 | 40,788,200.00 | 38,160,117.56 | 38,160,117.56 | 本年支出合计 | 77 | 32,649,400.00 | 32,649,400.00 | 40,788,200.00 | 40,788,200.00 | 38,160,117.56 | 38,160,117.56 | ||||||
25 | 78 | 78 | ||||||||||||||||||||||||
年初财政拨款结转和结余 | 26 | 4,082,472.67 | 年末财政拨款结转和结余 | 79 | 6,710,555.11 | 6,710,555.11 | 年末财政拨款结转和结余 | 79 | 6,710,555.11 | 6,710,555.11 | ||||||||||||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 27 | 4,082,472.67 | 基本支出结转 | 80 | 2,409,500.00 | 2,409,500.00 | 基本支出结转 | 80 | 2,409,500.00 | 2,409,500.00 | ||||||||||||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 28 | 项目支出结转和结余 | 81 | 4,301,055.11 | 4,301,055.11 | 项目支出结转和结余 | 81 | 4,301,055.11 | 4,301,055.11 | |||||||||||||||||
29 | 82 | 82 | ||||||||||||||||||||||||
总计 | 30 | 32,649,400.00 | 40,788,200.00 | 44,870,672.67 | 总计 | 83 | 32,649,400.00 | 32,649,400.00 | 40,788,200.00 | 40,788,200.00 | 44,870,672.67 | 44,870,672.67 | 支出总计 | 83 | 32,649,400.00 | 32,649,400.00 | 40,788,200.00 | 40,788,200.00 | 44,870,672.67 | 44,870,672.67 | ||||||
注:本套决算报表中刷绿色单元格为自动取数生成,不需人工录入数据。 |
本文来源: 社科院
06.09.2016 19:01