阳城县商务局2013年度部门决算
阳城县商务局2013年度部门决算
目 录 第一部分:阳城县商务局概况
第二部分:商务局2013年度部门决算表 一、公共预算财政拨款收入支出决算表(附件1) 二、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(附件2) 三、财政拨款”三公经费”决算表(附件3) 第三部分:商务局2013年度部门决算情况说明
第一部分:阳城县商务局概况 一、主要职能 1、贯彻执行国家及省、市国内外贸易和国际经济合作的发展战略、方针、政策;制定我县对外贸易、外商投资、对外援助、对外投资和对外经济合作的发展规划、推进政策措施和实施办法的实施;研究经济全球化、区域经济合作现代流通方式的发展趋势和流通体制改革并提出相应改革措施。 2、负责推进流通产业结构调整;指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展;贯彻落实商贸企业发展的政策;推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。 3、拟订全县国内贸易发展规划,促进城乡市场发展;提出国内外资金投向市场体系建设的建议;制定大宗产品批发市场规划和城镇商业网点规划、商业体系建设工作;推进农村市场体系建设,组织实施农村现代流通网络工程;会同财政部门负责农村物流服务体系发展专项资金、促进服务业发展专项资金、中小商贸企业发展专项资金的安排和使用。 4、牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作,拟订规范市场运行、流通秩序的政策;推动商务领域信用建设;指导商业信用销售,建立市场诚信公共服务平台;依法依规对本县酒类流通、成品油、茧丝绸、单用途商业预付卡、旧机动车交易、报废汽车拆解、拍卖、典当、租赁、再生资源回收等特殊行业监督管理并做好药品流通行业管理工作。 5、组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任;负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制;监测分析市场运行、商品供应状况;负责重要消费品储备管理和市场调控工作。 6、贯彻执行国家进出口商品、加工贸易管理办法和进出口管理商品、技术目录;组织实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划;会同有关部门协调大宗进出口商品。 7、执行国家对外技术贸易、出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口的贸易政策;依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术的工作;负责与防扩散相关的工作。 8、贯彻执行国内(地区)外经贸政策以及多边、双边经济合作政策,负责对外经济贸易协调工作;承担组织协调反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关工作的责任;建立进出口公平贸易预警机制;依法实施对外贸易调查和产业损害调查;指导协调产业安全应对工作与涉及我县出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉工作。 9、依法审核限额以内外商投资企业的设立及变更事项;依法审核重大外商投资项目的合同章程及法律特别规定的重大变更事项;依法监督检查外商投资企业执行有关法律法规规章、合同章程的情况并协调解决有关问题;负责全县外商投资审批管理工作;负责投资促进工作;规范对外招商引资活动。 10、贯彻执行国家对外援助政策和方案;管理多双边对我县的无偿援助和赠款等发展合作业务;负责对外经济合作工作;依法管理和监督对外承包工程、对外劳务合作项目及县内人员出境就业管理和外派劳务和境外就业人员的权益保护工作;依法申报县内企业对外投资开办企业。 11、贯彻执行对香港、澳门特别行政区和台湾地区的经贸规划、政策,与香港、澳门特别行政区有关部门和台湾地区授权机构进行贸易磋商并签署有关文件,负责香港、澳门特别行政区商贸联络机制工作,组织实施对台直接通商工作,处理多双边贸易领域的涉台问题。 12、依法对经营者集中行为进行反垄断审查,指导企业在国外的反垄断应诉工作。 13、承担粮食行政职责,贯彻落实国家、省、市有关粮食工作的方针、政策、法规,拟定本县具体方案并组织实施。 14、承担县人民政府交办的其他事项。 二、部门决算构成单位 商务局决算编报单位包括:商务局局机关本级、局属事业单位。 纳入阳城县商务局决算的单位包括: 阳城县商务局机关 阳城县商务综合执法队
第二部分:商务局2013年度部门决算表 一、公共预算财政拨款收入支出决算表 二、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 三、财政拨款”三公经费”决算表
第三部分:商务局2013年度部门决算情况说明 一、基础数据核对情况 (一)与财政部门对账情况 1.财政拨款核对情况 单位本年度实际收到的公共预算财政拨款收入1076616元,财政部门拨款对账单1076616元,数据一致。 (二)上年结转和结余核对及指标变动情况 本部门全口径、公共预算财政拨款的结转和结余资金上年年末数与本年年初数核对一致,无指标变动。 二、报表审核情况 审核情况说明:共出现5条核实性“有错调整,无错保留”数据,其中4条是因为单位性质为行政,而下设有非独立核算的事业编制机构-商务综合执法队,按事业人员工资情况应实行绩效工资;另外1条为单位今年支出的出国考察费用,资金支出在前而指标下达在后,开始在商贸事务行政运行中列支,应进行预算执行调整而未调整,导致该科目下既有基本支出类又有项目支出 三、决算数据其他需要说明的情况 1.“支出明细表”中“其他工资福利支出”的具体构成,主要包括公益岗位人员工资等。 2.“资产负债简表”中单位“暂存款”主要是单位统管户的往来资金。 3.“三公经费”本年单位列支因公出国(境)1人,为省商务厅组织的赴美产业集群培训班费用支出。
2013年度公共预算财政拨款收入支出决算批复表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
财决07表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
编制单位:阳城县商局 | 2013年度 | 金额单位:元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 上年结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出结转和结余 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转和结余 | 项目支出结转和结余 | |||||||||||||||||||||||||||||
小计 | 其中:基本建设资金结转和结余 | 小计 | 其中:基本建设资金收入 | 小计 | 人员经费 | 日常公用经费 | 小计 | 其中:基本建设资金支出 | 小计 | 其中:基本建设资金结转和结余 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||||||||||||||||||
合计 | 212,401.93 | 212,401.93 | 0.00 | 0.00 | 1,076,616.00 | 976,616.00 | 100,000.00 | 0.00 | 1,142,362.89 | 1,084,000.09 | 772,751.74 | 311,248.35 | 58,362.80 | 0.00 | 146,655.04 | 105,017.84 | 41,637.20 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
201 | 一般公共服务 | 82,401.93 | 82,401.93 | 0.00 | 0.00 | 978,354.00 | 878,354.00 | 100,000.00 | 0.00 | 969,798.69 | 911,435.89 | 735,180.74 | 176,255.15 | 58,362.80 | 0.00 | 90,957.24 | 49,320.04 | 41,637.20 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||
20113 | 商贸事务 | 82,401.93 | 82,401.93 | 0.00 | 0.00 | 978,354.00 | 878,354.00 | 100,000.00 | 0.00 | 969,798.69 | 911,435.89 | 735,180.74 | 176,255.15 | 58,362.80 | 0.00 | 90,957.24 | 49,320.04 | 41,637.20 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||
2011301 | 行政运行 | 32,401.93 | 32,401.93 | 0.00 | 0.00 | 518,042.00 | 518,042.00 | 0.00 | 0.00 | 531,153.89 | 531,153.89 | 406,856.74 | 124,297.15 | 0.00 | 0.00 | 19,290.04 | 19,290.04 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||
2011302 | 一般行政管理事务 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 25,116.00 | 24,884.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||
2011308 | 招商引资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 58,362.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 58,362.80 | 0.00 | 41,637.20 | 0.00 | 41,637.20 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||
2011350 | 事业运行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 310,312.00 | 310,312.00 | 0.00 | 0.00 | 306,865.00 | 306,865.00 | 303,208.00 | 3,657.00 | 0.00 | 0.00 | 3,447.00 | 3,447.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||
2011399 | 其他商贸事务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 23,417.00 | 23,417.00 | 0.00 | 23,417.00 | 0.00 | 0.00 | 26,583.00 | 26,583.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||
205 | 教育 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60,691.00 | 60,691.00 | 0.00 | 0.00 | 4,993.20 | 4,993.20 | 0.00 | 4,993.20 | 0.00 | 0.00 | 55,697.80 | 55,697.80 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||
20508 | 教师进修及干部继续教育 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60,691.00 | 60,691.00 | 0.00 | 0.00 | 4,993.20 | 4,993.20 | 0.00 | 4,993.20 | 0.00 | 0.00 | 55,697.80 | 55,697.80 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||
2050802 | 干部教育 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60,691.00 | 60,691.00 | 0.00 | 0.00 | 4,993.20 | 4,993.20 | 0.00 | 4,993.20 | 0.00 | 0.00 | 55,697.80 | 55,697.80 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||
208 | 社会保障和就业 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,931.00 | 3,931.00 | 0.00 | 0.00 | 3,931.00 | 3,931.00 | 3,931.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,931.00 | 3,931.00 | 0.00 | 0.00 | 3,931.00 | 3,931.00 | 3,931.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,931.00 | 3,931.00 | 0.00 | 0.00 | 3,931.00 | 3,931.00 | 3,931.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||
210 | 医疗卫生 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33,640.00 | 33,640.00 | 0.00 | 0.00 | 33,640.00 | 33,640.00 | 33,640.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||
21005 | 医疗保障 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33,640.00 | 33,640.00 | 0.00 | 0.00 | 33,640.00 | 33,640.00 | 33,640.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||
2100501 | 行政单位医疗 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,613.00 | 18,613.00 | 0.00 | 0.00 | 18,613.00 | 18,613.00 | 18,613.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||
2100502 | 事业单位医疗 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,027.00 | 15,027.00 | 0.00 | 0.00 | 15,027.00 | 15,027.00 | 15,027.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||
216 | 商业服务业等事务 | 130,000.00 | 130,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 130,000.00 | 130,000.00 | 0.00 | 130,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||
21602 | 商业流通事务 | 130,000.00 | 130,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 130,000.00 | 130,000.00 | 0.00 | 130,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||
2160299 | 其他商业流通事务支出 | 130,000.00 | 130,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 130,000.00 | 130,000.00 | 0.00 | 130,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2013年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
财决09表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
编制单位:阳城县商务局(本级) | 金额单位:元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 上年结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称(项目) | 合计 | 基本支出结转和结余 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转和结余 | 项目支出结转和结余 | |||||||||||||||||||||||||||
小计 | 其中:基本建设资金结转和结余 | 小计 | 其中:基本建设资金收入 | 小计 | 人员经费 | 日常公用经费 | 小计 | 其中:基本建设资金支出 | 小计 | 其中:基本建设资金结转和结余 | ||||||||||||||||||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||||||||||||||||
合计 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013年财政拨款“三公”经费决算表 | ||||||||||
单位:阳城县商务局 | 单位:元 | |||||||||
项 目 | 2013年决算数 | 2012年决算数 | 2013年决算比2012年决算增减额 | 2013年预算数 | 2013年决算比2013年预算增减额 | |||||
合 计 | 149650.15 | 148684.55 | 965.6 | 153691 | -4040.85 | |||||
1、因公出国(境)费用 | 60691 | 60691 | 60691 | 0 | ||||||
2、公务接待费 | 22821 | 44621 | -21800 | 23000 | -179 | |||||
3、公务用车费 | 66138.15 | 104063.55 | -37925.4 | 70000 | -3861.85 | |||||
其中:(1)公务用车运行维护费 | 66138.15 | 104063.55 | -37925.4 | 70000 | -3861.85 | |||||
(2)公务用车购置费 | ||||||||||